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Procédure sommaire d'utilisation d'un compte national

  • Création du code de grand livre "Compte National": un par fournisseur,

  • Achats en lot de pneus,
    • Par bon d'achat avec livraison,
    • Directement par l'entrée de facture du "Point de Vente",

  • Inscription de la vente de pneus d'un client compte national,
    • Minimisez l'impact des taxes en gardant votre bon de travail en estimé le temps de l'ajuster avec la valeur du crédit, 
      • Créez une étapes avec travaux en cours,
      • Créez un estimé avec les pneus,
      • Sortez un bon de livraison à faire signer par le client comme preuve de réception,
        • Ou prenez une photo et joingez-la aux documents de la commande,
      • Transférez l'estimé dans l'étape "Comptes nationaux",
      • Faites votre demande de crédit pour le compte national,
      • Ajustez la facture en fonction du crédit reçu,
      • Fermez la facture avec le mode d'encaissement "Compte National",
    • Fermez votre facture et appliquez un crédit pour vous ajuster à la valeur de la note de crédit du fournisseur,

  • Inscription de la note de crédit,

  • Allez dans la liste des factures à payer du Compte National pour voir la facture d'achat initiale ainsi que les crédits.

Parce que la gestion des comptes nationaux est abstraite, car l'atelier ne touche pas d'argent, il convient de détailler la liste des transactions qui seront effectuées derrière les étapes précédentes.

 

Type de code de la charte de grand livre
  Description GL
  Actif 1 000
  Passif 2 000
  Achat 4 000
  Ventes 5 000

 

Achat initial
  Description DT CT 
  Achat de pneus (4300) 50 000   
  Taxes (1300)   7 500   
  Compte Payable (2300)    57 500
  Ventes     5 000


 Il peut s'avérer être une bonne option de mettre votre fournisseur (comptes nationaux seulement) sans taxes car vous aurez une entrée d'achat à faire pour des dizaines des transactions en note de crédits non taxables.

 

Transaction standard d'une vente
  Description DT  CT
  Goodyear Compte National - mode paiement- GL 1211 1 150  
  Vente de pneus (5300)   1 000
  Taxes de ventes (2300)       150
 




 Les taxes peuvent variées selon la situation géographique.


 

Crédit fournisseur

Entrée de facture d'achat en crédit
  Description  Réduction des crédits à recevoir (Actif) Réduction des comptes à payer   (Passif)
  Compte Payable (GL  2300)      -1 150
  Goodyear Compte National - mode paiement -
  (GL 1211)
 -1 150    

 

Transaction au journal sera présentée
  Description  DT  CT 
  Compte Payable (2300)   1 150  
  Goodyear Compte National - mode paiement - GL 1211  

1 150 

 

 La transaction est faite à l'auxiliaire sans taxes puisque les taxes ont déjà été payées sur l'achat initial, autrement elles seraient payées en double.

Configuration du compte GL et du mode de paiement

Voir la FAQ: Créer un GL et un mode d'encaissement pour compte(s) national(nationaux)

Configuration de l'étape: Compte National


À partir du Menu Principal, allez dans [Planification] > [Maintenance des étapes de travail],





À partir du Menu Principal, allez dans [Planification] > [Cheminement des étapes],







Explication: Lorsqu'une commande se trouve dans l'étape: ESTIMÉ, vous serez capable de la transférer à la nouvelle étape (ex: 80 - CPT. NA. - GOODYEAR).

Configuration du fournisseur


À partir du Menu Principal, allez dans [Fournisseurs] > [Maintenance des fournisseurs],





Configuration du produit rabais

 
Le produit « Rabais » servira à ajuster votre estimé lorsque vous recevrez le crédit de votre fournisseur (compte national)(ex: GOODYEAR). Pour le configurer, suivez les étapes suivantes:
 

Configuration d'une catégorie « Rabais »



 

Configuration du produit « Rabais »



À partir du Menu Principal, allez dans [Inventaire] > [Gestion des codes de produits / jobs],



Procédure détaillée (avec photos) d'utilisation d'un compte national

En prenant pour acquis que vous aviez déjà fait votre commande de pièces ou pneus auprès de votre fournisseur (compte national).



 
Créez votre estimé de changement de pneus pour votre client:


Pour être payé, il est important d'imprimer et faire signer le bon de livraison par le client comme preuve de paiement et faire la demande de crédit.




 
Lorsque vous recevez la note de crédit de votre fournisseur (compte national):








 
Vous devez également ajouter cette facture en crédit au compte de votre fournisseur (compte national):

À partir du Menu Principal, allez à [Fournisseurs] > [Entrée des factures],